审计局工作总结5篇
【篇一】
2019年,我局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,创新审计理念,突出审计重点,提高审计质量,充分发挥审计职能作用;聚焦“党建领航、经济提质、民生改善”工作要点,围绕加快“五区”建设战略目标,在推动党风廉政建设、护航经济发展、保障和改善民生等方面持续发力。
截止2019年10月完成审计项目32个,审计发现问题46个,提出审计建议44条。审计查出主要问题金额3,550.02万元,其中:违规金额1.41万元,管理不规范金额3,382.65万元,政府投资审计核减金额165.96万元。
一、主要工作及成效
(一)紧紧围绕新时代新任务新要求,全力抓好审计重点工作,更加有效发挥审计监督作用
一是关注财政资金绩效,扎实开展财政审计。通过对政府预算编制和执行、财政支出绩效、存量资金整合、行政运行成本支出、贯彻落实中央八项规定精神和财务管理情况开展财政审计。以监督检查财政收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,“三公”经费、会议费、培训费支出情况等重点热点问题,提升财政资金使用效益。对规范新旧任领导交接提出针对专题报告,得到领导高度重视,并提出了明确要求。审计发现问题7个,提出审计建议4条。审计查出主要问题金额3,225.18万元,其中:违规金额0.18万元,管理不规范金额3,225万元。
二是关注民生热点问题,扎实开展专项审计。加大对教育、计生等民生资金和项目的审计力度,促进保障和改善民生。密切关注教育专项资金分配管理使用、教育拨款“三增长”政策落实等情况;持续关注计生专项资金拨付使用情况,查找预算执行不规范、不合理的问题根源。对专项资金审计中发现的问题,客观分析、提出建议,促进完善制度。审计发现问题6个,提出审计建议6条,查出管理不规范金额118.13万元。
三是关注权力规范运行,扎实开展经济责任审计。坚持“全面审计、突出重点”和“党政同责、同责同审”的方针,重点关注领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,单位部门发展规划和政策措施制定、执行情况,重大决策和内部控制制度的执行情况,领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等。遵循“三个区分开来”的要求,不断丰富和深化审计内容,客观公正的反映问题,促进领导干部廉洁用权、干净干事。审计发现问题14个,提出审计建议12条,区纪检监察部门移送问题线索1件,查出管理不规范金额39.52万元,违规金额1.23万元。
四是关注政府投资效益,扎实开展投资审计。认真贯彻落实《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》,稳步推进投资审计从数量规模向质量效益、从单一工程造价审计向全面投资审计、从传统投资审计向现代投资审计的“三个转变”,回归投资审计监督本位。坚持依法审计、突出重点、量力而行、确保质量,关注政府投资规范、安全和效益以及项目投资管理主体责任,进一步加强对政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施及民生工程项目的审计监督,促进项目投资质量、效果和效益的提高。为提高投资审计业务质量,我局以做代训,派员到市审计局跟班学习、参与项目审核,有效汲取实践经验。2019年完成投资审计项目26个,核减额165.96万元,核减率10.84%,发现问题70个,提出建议73条。
五是发挥实效,注重审计整改监督。加强审计整改监督,健全责任机制,由审计组长对审计整改情况进行跟踪督促,确保审计整改工作落到实处。着力构建整改联动机制,及时将审计整改的进度情况向区政府办报告,将审计整改纳入绩效考评细则,增强审计整改合力;明确审计整改公开的基本要求、提高审计公开操作的规范性。
(二)紧紧围绕提升审计效能,全面开展政务工作,助推审计工作纵深发展
一是全面落实,深入推进法治政府建设工作。我局按照《xx区法治政府建设工作方案(2016—2020年)》的相关要求,将法治政府建设与依法审计紧密结合,充分履行审计监督职能。通过审计进点会等方式向领导干部发放审计法律法规宣传资料,积极开展法制宣传,打造法治审计机关,做法治政府建设的积极参与者;贯彻落实审计法律法规,对审计工作及时进行公示,强调审计纪律“八不准”等规定,规范审计行为,做法治政府建设的积极推动者。
二是保质保量,按时完成政府交办的工作任务。我局牢固树立围绕中心、服务大局的意识,按时完成审计项目,按要求主动公开政务信息、积极参与新闻通讯员等政务培训,按时报送全年工作计划及重点工作完成进度,及时完成绩效考核评定等政务工作。我局作为xx区接收白沙、里雍两镇行政划转工作领导小组成员单位,积极参与两镇接收工作中清产核资、财务审计等方面的调研及管理工作。
三是聚焦本职,扎实开展政务信息报送工作。我局紧扣新时代审计工作目标,拓宽信息撰写新思路,及时反映审计业务、队伍建设、行政管理、深化改革等方面的做法和成效,为各级领导干部科学决策提供参考依据。全年被采纳信息共计56条。其中,审计厅采纳3条,市审计局采纳34条,区政府采纳26条,区委办采纳1条,区委宣传部采纳44条。
(三)扎实开展“一帮一联”活动,确保脱贫摘帽任务圆满完成
一是局领导带头,积极学习各项政策文件。明确局长作为帮扶工作第一责任人,副局长作为具体责任人,认真研读帮扶政策,组织全体干部职工讨论研究帮扶工作开展方案及传阅学习《xx区2019年农村房屋修缮工程实施方案》《xx区2019年农村改厕改厨工作实施方案》《xx区2019年建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造实施方案》《2019年xx区雨露计划相关》《2019年柳州市重精准强基础培训材料》《第二个脱贫攻坚“重精准强基础”专项行动方案》(鱼扶领发〔2019〕3号)《柳州市全面巩固提升脱贫攻坚“重精准强基础”专项行动月工作成效调查方案》(柳扶发〔2019〕15号)《关于脱贫攻坚工作督导检查情况的通报(第一期)》等各类扶贫政策文件。
二是核对“八有一超”,精准扶贫。坚持严格依法依规精准帮扶,对照八有一超自制表格,安排精兵强将负责扶贫摘帽工作,认真核对贫困户“八有一超”情况;查看贫困户饮水、用电、电视收看等情况;测量房屋面积,耕地灌溉面积,林果面积、收入情况;及时整理扶贫对象档案袋材料。
三是积极联系有关部门,解决贫困户实际困难。联系柳州市、xx区劳保中心,询问扶贫对象居民养老缴纳情况,发放情况;外地社保转回本地是否可以转回,缴纳多少费用等情况;帮扶人员慢性病证到期如何续约,及时解答帮扶人员的各种困难和疑问。
四是政策宣传实帮扶。我局认真宣传危旧房改造、改厕、雨露计划政策,根据《关于开展关爱女性“两癌”保险工作的通知》精神,积极与区妇联和财政部门沟通,为贫困家庭户妇女购买“两癌”保险。
五是用心帮扶真关怀。全局干部职工用心帮扶,激发“真扶贫”热情。台风来临时做好叮嘱、在节假日及贫困户谢帮林新房入住时送上慰问品,分享贫困户享受政策喜悦之情;募捐资金梁日华与残疾的妻子生育一女儿,帮助他解决生活困难。
六是认真总结,及时反馈。根据每次下户发现的问题,我局及时按户将存在的问题逐条列示,向村委、驻村队员反映。
(四)紧紧围绕提升审计能力,加强干部队伍建设,促进干部素质提升
一是狠抓思想政治理论的常态化学习。我局以开展基层党建工作、召开局务会等为契机,组织审计人员认真学习领会十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系、丰富内涵和精神要义,把思想和行动统一到党的十九大提出的各项任务上来。牢固树立围绕中心、服务大局的意识,不断提升审计的政治站位,切实增强政治责任感、历史使命感和职业荣誉感。
二是打造作风优良清正廉洁的干部队伍。进一步健全和落实局长负总责、分管领导分工负责、各级推进落实、领导干部“一岗双责”的党建工作责任制。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进“两学一做”学习教育,增强审计干部的理想信念,牢固树立,认真组织学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》及违法违纪典型案例,落实中央八项规定精神,党员同志率先垂范,教育引导审计干部自觉践行党的根本宗旨,树立正确的世界观、人生观、价值观,打造的审计铁军。
三是增强依法审计防范风险的法治思维。认真落实审计署统一组织开展的集中整训,通过整训学习统一思想,找准差距,转变作风,提高能力;我局高度重视审计规范化建设,把握依法审计这条“生命线”,以深入学习《审计法》《审计法实施条例》《国家审计准则》《财政违法行为处罚处分条例》等核心法律法规为抓手,要求审计人员依法依规不断完善审计操作程序,加强审计现场管理,严格规范审计取证、资料获取、延伸审计、问题定性等行为,在法定职责权限范围内开展审计工作,着重防范审计风险。
二、存在的问题及对策
(一)存在的问题
一是审计业务能力有待提升。随着审计全覆盖的全面推进,对综合业务能力的要求也进一步提高。本级审计部门编制较少、审计人员知识结构不合理、计算机审计及大数据运用能力薄弱等缺点成为制约审计工作的短板。
二是审计文书质量有待提高。审计文书质量直接影响审计执法质量的高低,我局审计人员对《国家审计准则》学习不够全面,部分审计文书未达到规范标准。
(二)解决对策
一是加大业务学习力度,努力建设学习型审计机关。鼓励审计人员结合审计实践需要,积极参加各类业务培训,着重提升计算机审计能力,逐步推进审计信息化建设,不断提升审计队伍的专业素养、专业水平。
二是规范审计文书管理,努力提高审计文书质量。打铁还需自身硬,审计机关作为监督者,更应对本职工作精益求精、抓紧抓好。我局将严格按照《国家审计准则》的规定和要求,组织全体审计人员进行系统培训,促进审计文书规范化。
三、2020年主要工作安排
继续学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻李克强总理对审计工作的重要指示和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。围绕新时代新要求,落实新发展理念,找准审计工作新定位。
(一)围绕区委区政府工作中心,不断强化审计监督职能
始终做到紧紧围绕区委区政府中心工作来确定审计工作的着力点;始终做到围绕“五区”建设战略目标,转变审计监督重点,更加注重促进政令畅通,促进提高发展质量,促进维护经济安全,促进保障改善民生,着重扶贫领域审计监督,推动社会主义市场经济持续健康发展,不断提升审计成果的层次和质量。
(二)围绕全面落实“两个责任”重点要求,切实加强党风廉政建设
切实落实全面从严治党和党风廉政建设的主体责任,扎实抓好“一岗双责”的落实,把党风廉政建设与业务工作同部署、同推进、同落实、同检查。要认真贯彻落实习近平总书记关于纠正“四风”不能止步、作风建设永远在路上的重要指示精神,锲而不舍抓好作风建设。对照权力清单和责任清单切实做到严格依单履职、开展审计监督,坚持用制度管权、管人、管事。
(三)围绕提高政府投资效益开展工作,稳步推进投资审计“三个转变”
重点关注政府投资领域管理不规范、重复建设、损失浪费、不作为乱作为等问题,促进提高公共投资绩效。把握政府投资项目的重要环节、关键时点和重点事项,对重点项目的前期设计、工程招投标、项目管理、资金使用及竣工结算进行监督,进一步促进政府投资项目规范建设,提高资金使用效益。
(四)围绕脱贫摘帽任务,继续开展“一帮一联”工作,打赢脱贫攻坚硬仗
加大帮扶力度,因地制宜开展工作。具体问题具体分析,针对不同贫困户的致贫原因,因地制宜的采取帮扶对策,确保帮扶对象按时顺利脱贫。结合审计工作实际,利用扶贫脱贫工作,深入基层了解分析具体情况,查找扶贫资金使用管理等存在的薄弱环节,为开展精准扶贫及相关审计工作提供依据,打牢帮扶工作基础。
【篇二】
2019年是我县打赢脱贫攻坚战的关键之年。我局在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的关怀指导下,深入贯彻落实十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,严格执行廉政纪律、审计“四严禁”工作纪律和审计“八不准”工作要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级审计机关的安排部署,认真履行审计监督职责,强化审计队伍建设,不断提升审计机关的凝聚力,发挥审计人员的奉献精神,积极营造干事创业的良好氛围,创新审计方法,加大审计力度,严格审计执法,提高审计质量,为促进我县经济发展、社会稳定、作风清廉和早日打赢脱贫攻坚战发挥了应有的作用。
2019年,全县共完成审计项目44个,占年初审计计划的104.76%。包括预算执行和其他财政财务收支审计7个;经济责任审计(包括经济责任事项监交)27个,其中:任中审计3个,离任审计18个,经济责任监交事项6个;自然资源资产审计1个;专项审计和重点民生资金审计(调查)4个;国有企业和国有资本审计1个,上级审计机关统一安排的审计项目4个。审计主要查出滞留专项资金、虚列支出等91个问题。问题金额104754.36万元,其中:管理不规范资金103162.53万元,违规资金1592万元。截止11月底,已经整改82个问题,整改率90.11%,未整改9个问题,问责9人。
一、审计业务工作有序开展
根据县政府年初批复的《xx县审计局2019年度审计工作计划》,我局严格审计程序,加强廉政监督,努力实现审计工作全覆盖。
(一)预算执行审计不断深化
2019年,xx县审计局主要对2017年度县财政局组织实施的县级预算执行和县地税局税收征管情况及4个部门和1个乡镇的预算执行和决算情况开展了审计,占计划任务的100%。审计查出了滞留专项资金、虚列支出等50个问题,涉及资金86197.67万元。并对查出的问题依照有关法律法规进行了处理处罚,按照“谁实施审计,谁负责整改”的原则,加大整改力度,积极强化整改。就县级预算执行情况,向县政府提交了审计结果报告,向人大常委会作了专题报告,提出了相关建议,为促进财政预算管理规范化、制度化和法制化建设发挥了积极作用。
(二)经济责任审计不断加大
2019年,全县经济责任审计计划安排了21个,实际完成27个,占年初审计计划的128.57%,超额完成了年度工作任务。经济责任审计工作坚持党政同责、同责同审的原则,把全面从严治党的各项要求具体化为经济责任审计的重点内容,在经济责任审计计划的安排以及项目实施过程中既考虑审计任务的科学性,又统筹审计资源的效率性,通过不断完善审计组织方式方法,极大提升了我县经济责任审计的实效。从审计效果看,领导干部依法、高效履职尽责意识明显加强,经济管理和权力运行日趋规范,主动要求审计、争取审计的意识不断增强,对审计查出问题的整改力度明显加大。
(三)专项资金审计不断完善
2019年,xx县审计局先后对为民公交公司公共财政补贴资金、近五年以来政府投资项目、慈善会2017年各项慈善捐赠款物救助资金、生态功能区转移支付资金等专项资金和民生资金的使用和管理情况开展了审计。切实维护了人民群众的根本利益,保障了专项资金的专款专用和政府性基金的安全完整,促进了国家各项惠民政策落到实处。审计对项目实施的可行性,项目发挥的效益进行了评价,提出审计意见和建议,既规范了项目实施的程序和过程,也促进了项目效益的发挥。
(四)积极完成了政府交办其他审计
2019年,xx县审计局完成政府交办和委托的审计、督查项目,配合上级审计机关开展了扶贫资金审计及其他审计。抽调7名审计人员完成了白银市审计局组织实施的会宁县扶贫资金审计;抽调1名审计人员配合完成了省审计厅组织实施的永登县扶贫政策落实及扶贫资金管理使用情况的审计;抽调2名审计人员参加了市委巡查工作;抽调1名审计人员完成了市审计局组织的嘉峪关市重大政策措施落实情况审计;抽调1人次参加了白银市审计局组织的平川区自然资源审计。完成了由甘肃省审计厅组织实施的抗洪救灾款物跟踪审计。通过抽调业务骨干配合上级审计机关开展审计工作,既开拓了审计人员的视野,增长了知识,也提高了审计人员现场审计的能力,起到了培训提高的作用。
(五)审计整改实效明显
2019年,县审计局指导完成了市审计局对xx县扶贫资金专项审计,兰州市审计局对xx县保障性安居工程专项审计,市审计局对xx县重大政策措施落实跟踪审计等查出问题的整改工作。xx县审计局组织的审计项目查出问题91个,按照“谁负责审计、谁负责整改”,“问题没整改、审计未结束”的原则,对审计查出的问题,以审计组为单位,由审计组长负责,审计组成员各负其责,靠实了责任,强化了整改力度,整改率达90.11%。
在完成本年审出问题整改落实的基础上,组织全体干部开展审计整改回头看工作,要求对2015年以来查出的审计问题整改落实情况进行“回头看”,重点检查未整改和整改不彻底的问题,建立整改销号台账,明确整改时限并督促整改落实。通过开展此次审计“回头看”促进了审计工作的提升,摸清了整改情况,明确了改进方向。
全局上下形成了审计组紧盯问题不放松,紧抓整改不懈怠,充分认识审计质量是审计工作的生命线,审计整改是审计的最终目的,对每一个项目每一个问题,建立审计整改台账,协同县督查考核局、县财政局等单位狠抓整改落实,实行销号制,对整改力度不大,整改不到位的单位,加大沟通力度,分析原因,制定整改措施,督促整改。
(六)审计质量不断提高
今年以来,我局进一步强化审计队伍作风建设,提高审计规范化水平,对重点审计项目实行跟踪审理,着力强化审计质量建设。结合市审计局“审计质量提升年”活动,以审计实施方案为抓手,从审计方案、审计取证、审计记录、审计报告、审计程序五个方面进行全面分析强化,要求全体审计人员强化整改,提高质量意识,提升工作水平,牢固树立审计质量是审计工作生命线的理念,充分认识当前形势下提高审计质量的重要性,切实增强质量意识、风险意识和责任意识。严格执行审计组长审核制度,审计组所在部门复核制度,重大项目集体审定制度,做到层层落实责任,不走过场,真正对审计项目实行全过程的质量控制。对已完成的审计项目存在重大质量风险的问题,结合实际,制定措施,抓紧落实整改,进一步提升审计工作水平,更好地发挥审计监督作用。
二、党风廉政工作扎实推进
(一)强化组织领导,全面落实党风廉政建设责任
一是落实“一岗双责”,打造廉政队伍。成立由一把手任组长的党风廉政建设领导小组,明确分工,互相配合,坚持落实“党组统一领导、纪检组组织协调、各股室各负其责、全体人员共同参与”的工作机制,把党风廉政建设和反腐败工作放到审计工作的全局之中,和其他工作一起部署,一起检查,一起考核,一起落实。通过认真落实“一岗双责”制度,杜绝了各种不廉洁行为的发生。二是细化责任分解。按照“谁主管,谁负责”的原则,明确责任主体,签订了《2019年党风廉政建设责任书》,把党风廉政建设任务和责任落实到每个股室和各个环节,严格责任追究,上下联动,层层落实,形成反腐倡廉工作的整体合力,主要领导切实履行党风廉政建设第一责任人职责,进一步明确分管领导和股室负责人的责任,将党风廉政建设和反腐败工作融入到审计监督当中。三是认真贯彻民主集中制。坚定执行党的组织纪律,认真贯彻民主集中制原则。按照民主集中制的要求,坚持重大事项决策、人事任免、大额资金使用等,都经过集体讨论、向上级请示,即不独断专行。认真执行领导干部个人重大事项报告、民主生活会、民主评议等制度,建立科级干部廉政档案,加强对执行情况的监督检查。
(二)健全制度,强化监督,发挥惩治和预防腐败作用
一是开展廉政风险防控工作。通过梳理我局公共权力范围,规范权力运行,对审计行政职权、责任进行全面清理和优化,编制了依法行政职权目录,制作了行政职权流程图,并结合“三纠三促”专项行动,按照人人参与、人人查找、人人监督、人人知晓的原则,以问题为导向,认真自查自纠党风廉政建设方面的问题,建立了审计局风险预防机制,针对排查出的风险点,制定了防控措施。二是严格落实各项规定,确保审计工作顺利进行。认真落实中央八项规定精神、省委“双十条”规定、市委“十六条”规定和县委具体规定,严格遵守审计“四严禁”“八不准”纪律,严格履行审计职能与各项工作职责,严肃机关工作纪律,提升机关行政效能,切实改进工作作风。三是结合《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计现场管理办法》、《审计机关审计人员职业道德准则》等办法规定,我局进一步完善局机关制度,制定了《审计组廉政监督员制度》、《审计组执行廉政纪律情况反馈卡》、《审计组廉政承诺书》,建立健全效能考评、责任追究等制度,从工作纪律督查等方面入手,加大了机关干部作风管理、监督、检查力度,由于制度健全,措施到位,切实将机关干部作风建设工作落到实处,不走形式。四是推行审计公示、登记、反馈和报告制度,推进局机关廉政建设工作。审计组进驻被审计单位,召开审前座谈会时,必须向被审计单位公示、宣传各项审计纪律、审计规定。其次是审计终结时,由被审计单位根据审计组的表现,如实填写《审计组执行廉政纪律情况反馈卡》。审计组完全置身于被审计单位的监督之下,切实做到了“审前有提醒,审中有跟踪,审后有检查”,维护了审计的严肃性、权威性。同时,进一步强化了对审计权力的监督,增强了审计人员的责任感和使命感,使审计干部严守廉政建设生命线,认真履行审计监督职能,切实维护审计的良好形象。五是围绕干部工作、纪律、作风等方面容易出现的问题,做到早预防,早提醒。我局紧盯重点时间、重点环节,特别在进点审计前或节假日等关键时期,通过开展约谈提醒、廉政承诺、审前进点廉政谈话等工作,进一步增强了落实党风廉政建设责任制的自觉性,规范了审计行为,打好了廉审“预防针”,同时对责任落实不力、工作作风不实和工作纪律松散的人员及时进行了批评教育。在今年开展的审计工作中,共签订承诺书30份,个人提醒谈话4人次,集体谈话6次。
(三)加强学习,提高干部廉洁自律的自觉性
一是扎实开展“两学一做”学习教育。按照县委“两学一做”学习教育的有关要求,制定了我局“两学一做”学习教育计划和党组学习计划,成立了领导小组,扎实开展“两学一做”学习教育活动,全面学习了党章、党规和习近平总书记系列重要讲话精神,及十九大精神等,做到真学真信,学深学透,进一步提高了干部的政治理论水平。二是将党纪国法、廉政法规、从政道德和社会公德教育作为学习的重要内容。结合“两学一做”学习教育,组织全体干部系统学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》等,深入贯彻审计署、省审计厅、市审计局关于审计机关如何开展党风廉政建设和预防腐败工作的系列讲话精神及纪检监察工作通报,通过学习、纪检组宣讲,进一步提高了干部廉洁自律的自觉性。
(四)开展正反两方面典型教育,筑牢党员干部思想道德防线
组织观看折达公路相关影片。要求干部以折达公路暴露出的干部作风问题为警戒,开展警示教育活动。使干部职工增强了纪律观念,强化了责任意识。坚持把廉政纪律和保密纪律作为审计工作的“高压线”,把依法履职和审计质量作为审计工作的“生命线”,把职业操守和文明审计作为审计工作的“保障线”,严守政治纪律,严格执行《廉政准则》和审计纪律“八不准”“四严禁”规定以及其他廉政纪律,确保审计人员清正廉洁。
三、其他工作稳步推进
(一)作风建设取得实效
xx县审计局成立了由党组书记、局长任组长的纪律作风专项整治活动领导小组,召开了“纪律作风专项整治”问题查找专题会议,制定了《xx县审计局纪律作风专项整治实施方案》,班子成员根据自己分管领域和所在审计组的情况,做到主动查找问题,主动整改问题,并作为责任人督促分管领域的干部做好查找认领工作。通过作风建设年活动的开展,全体领导干部思想上亮起了红线,工作上严明了纪律。
此处内容需要权限查看
会员免费查看六是加强领导干部经济责任审计,全力推进依法行政。进一步改进审计方式方法,在审计项目上推进以大数据筛选为前置,结合五年全覆盖计划及其他专业审计一体化选定项目,形成“多审合一、一审多用”经责责任审计监督整体效能模式。立足地方实际,精准把握审计重点,强化“三大攻坚战”政策措施执行情况;强化领导干部依法作为有效作为情况;强化绩效审计理念;加大地方主要领导干部自然资源资产同步审计力度;加大对国有企业领导人员经济审计力度,全面推行“先审后离”制度。
七是加强政府投资审计,促进规范工程项目建设管理。进一步完善中介库建设,规范参审中介机构管理。加强与全内审机构合作,培训和帮助内审机构开展政府投资审计,实现政府投资审计全覆盖。严格执行《湖北省投资审计实施办法》、《xx县政府投资审计办法》等法律法规规定,进一步规范投资审计工作,提升审计质量,防范审计风险。
八是积极完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他工作任务。