审计方案

关于对药库药品管理情况审计的工作方案

根据2004年度医院审计工作安排,拟对药材处药库的药品管理情况进行审计。具体审计方案如下:

一、审计依据

(一)《军队物资审计暂行规定》

(二)《x医院物资审计暂行办法》

(三)《药品成本核算实施细则》

(四)《xx医院实物资产管理暂行办法》

(五)《xx医院实物资产计价核算暂行办法》

(六)相关财务、审计法律法规

二、审计目的

通过审计,摸清药库药品管理情况,肯定工作成绩与效果,揭示存在的不足与问题,提出有针对性的审计建议,促进药库进一步强化法规意识,更新管理观念,创新管理方法,确保医院药品管理的完整、规范、有序。

三、审计范围与内容

此次审计范围为药库的药品管理情况,重点审查药品采购、药品出入库流程、药品变价收入与盘盈亏处理、药品计价

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(二)依法审计。严格遵守相关法律法规和规章制度,正确履行职责和行使权力,严格依法审计,做到有法必依、执法必严、违法必究,不以个人感情代替政策法规,不以个人好恶论是非功过。

(三)实事求是。重视研究审计中出现的新情况、新问题,探索解决问题的新思路、新对策,具体情况具体分析。审计要

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